2023年度宁城县卫生健康委员会(部门)
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部门(单位)名称:宁城县卫生健康委员会(部门)
单位负责人:曹汉刚
财务负责人:齐振波
编制人:丛龙飞
报送日期:2024年8月
1
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
(一)组织拟定全县卫生健康工作规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出有关政策、措施的建议,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格及供给等政策的建议。
(三)制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,实施国家免疫规划,负责组织指导突发公共卫生事件的预防控制和应急工作,组织指导各类突发自然灾害、公共事件、重特大安全事故的医疗卫生救援。负责医疗卫生机构安全生产工作。
(四)组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责老年健康工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善地方计划生育政策。
(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。
(十)保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研文化及相关产业的改革发展与对外交流合作,推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
(十一)负责县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十二)指导和监督农村卫生改厕工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动健康宁城建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村(社区)覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化
(十五)有关职责分工。
1.与县发展和改革委员会有关职责分工。县卫生健康委员会
负责开展人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出县人口发展战略,落实人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与县民政局有关职责分工。县卫生健康委员会负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与县市场监督管理局有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与县医疗保障局有关职责分工。县卫生健康委员会、县医
疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改草,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括
(一)办公室。
(二)党办。
(三)财务股。
(四)应急办公室
(五)疾病预防控制股(宁城县爱国卫生运动委员会办公室)
(六)基层指导股。
(七)医政股
(八)蒙中医药股
(九)妇幼保健和计划生育指导股
(十)宣传与科教股
(十一)计划生育家庭发展股
(十二)综合执法监督股
本部门(单位)下属单位包括:27家乡镇卫生院。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计28家,具体包括:1部门本级、27家乡镇卫生院。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
宁城县卫生健康委员会本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
宁城县天义镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
3 |
宁城县天义镇城关卫生院 |
公益一类事业单位 |
4 |
宁城县八里罕镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
5 |
宁城县存金沟乡卫生院 |
公益一类事业单位 |
6 |
宁城县大城子镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
7 |
宁城县大城子镇马架子卫生院 |
公益一类事业单位 |
8 |
宁城县大明镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
9 |
宁城县一肯中乡卫生院 |
公益一类事业单位 |
10 |
宁城县大双庙镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
11 |
宁城县一肯中乡八肯中卫生院 |
公益一类事业单位 |
12 |
宁城县甸子镇头道营子卫生院 |
公益一类事业单位 |
13 |
宁城县甸子镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
14 |
宁城县黑里河镇西泉卫生院 |
公益一类事业单位 |
15 |
宁城县黑里河镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
16 |
宁城县忙农镇榆树林子卫生院 |
公益一类事业单位 |
17 |
宁城县忙农镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
18 |
宁城县三座店镇总校 |
公益一类事业单位 |
19 |
宁城县必斯营子镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
20 |
宁城县必斯营子镇石佛卫生院 |
公益一类事业单位 |
21 |
宁城县热水卫生院 |
公益一类事业单位 |
22 |
宁城县山头卫生院 |
公益一类事业单位 |
23 |
宁城县汐子卫生院 |
公益一类事业单位 |
24 |
宁城县天义镇铁匠营子卫生院 |
公益一类事业单位 |
25 |
宁城县小城子镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
26 |
宁城县五化镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
27 |
宁城县二龙卫生院 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
圆满完成了上级交给的各项工作。
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度收入、支出决算总计 30,624.07万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 4,652.17万元,增长 17.91%,变动原因:乡镇卫生院事业收入增加,疫情防控费用支出;与上年决算相比,收、支总计各增加 8,252.72万元,增长 36.89%。其中:
(一)收入决算总计 30,624.07万元。包括:
1.本年收入决算合计 30,381.75万元。与上年决算相比,增加 8,970.04万元,增长 41.89%,变动原因:乡镇卫生院事业收入增加,疫情防控费用支出。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加( 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:无。
3.年初结转和结余 242.33万元。与上年决算相比,增加 -717.32万元,增长 -74.75%,变动原因:乡镇卫生院业务收入增加,有效的偿还了药品款。
(二)支出决算总计 30,624.07万元。包括:
1.本年支出决算合计 30,215.48万元。与上年决算相比,增加( 8,151.01万元,增长 36.94%,变动原因:乡镇卫生院事业收入增加,疫情防控费用支出。
2.结余分配 202.38万元。结余分配事项:项目结余与事业收入结余。与上年决算相比,增加 149.03万元,增长 279.35%,变动原因:事业收入增长。
3.年末结转和结余 206.21万元。结转和结余事项:项目结余与事业收入结余。与上年决算相比,增加 -47.32万元,增长 -18.66%,变动原因:主要原因是支付了往年疫情防控费用。
二、收入决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度本年收入决算合计 30,381.75万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 17,605.26万元,占 57.95%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 6.12万元,占 0.02%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 12,766.41万元,占 42.02%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 3.95万元,占 0.01%。
图1.收入决算图(以饼图列示)
三、支出决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度本年支出决算合计 30,215.48万元,其中:
本年基本支出 22,201.86万元,占 73.48%;
本年项目支出 8,013.63万元,占 26.52%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图(以饼图列示)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 17,790.77万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 3,125.06万元,增长 21.31%,变动原因:乡镇医院年初预算未计入公共卫生经费;与上年决算相比,收、支总计各增加 3,800.78万元,增长 27.17%,变动原因:人员变动和公共卫生费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,641.37万元。与年初预算 14,507.98万元相比,完成年初预算的 121.60%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为 0.00万元,与年初预算相比增加(减少) 0.00万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不涉及人大事务(款)行政运行(项)。
(二)公共安全(类)
公共安全类决算数为 0.00万元,与年初预算相比增加(减少) 0.00万元。其中:
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不涉及公安(款)行政运行(项)。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 58.77万元,与年初预算相比增加 2.65万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算56.12万元,支出决算58.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动增加。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 17,533.01万元,与年初预算相比增加(减少) 3,130.34万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算14402.67万元,支出决算17533.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:……。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 49.59万元,与年初预算相比增加(减少) 0.40万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算49.19万元,支出决算49.59万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,633.86万元,其中:
(一)人员经费 8,111.22万元。主要包括:基本工资3934.12万元、津贴补贴1681.36万元、奖金、事业机关基本养老保险缴费353.59万元、伙食补助费5.99万元、绩效工资1558.29万元、 职工基本医疗保险缴费193.55万元、其他社会保障缴费105.21万元、其他工资福利支出29.57万元、生活补助23.23万元、住房公积金226.31万元、其他对个人和家庭的补助支出23.23万元等。
(二)公用经费 1,522.65万元。主要包括:办公费93.57万元、印刷费33.67万元、电费8.11万元、邮电费5.38万元、取暖费54.1万元、物业管理费5.78万元、差旅费19.78万元、维修(护)费26.92万元、培训费0.14万元、公务接待费2.87万元、专用材料费483.72万元、专用燃料费0.16万元、劳务费477.79万元、委托业务费246.1万元、工会经费46.16万元、福利费、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用7万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 8,007.51万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出 7,565.96万元。主要包括:办公费110.52万元、印刷费170.00万元、水费4.67万元、电费57.05万元、邮电费9.84万元、取暖费207.87万元、物业管理费5.62万元、差旅费3.99万元、维修(护)费10.84万元、租赁费、会议费、培训费8.17万元、专用材料费1398.87万元、专用燃料费1.46万元、劳务费1488.37、委托业务费3942.42万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 30.17万元,支出决算 28.07万元,完成预算的 93.04%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 25.22万元,支出决算 25.19万元,完成预算的 99.91%;公务接待费全年预算 4.95万元,支出决算 2.87万元,完成预算的 58.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度较上年度公务接待有所减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度财政拨款“三公”经费支出 28.07万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 25.19万元,占 89.76%;公务接待费支出 2.87万元,占 10.24%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:不涉及因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 25.19万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少) -24.98万元,增长(减少) -100.00%,变动原因:本年度未购置新公务用车。
(2)公务用车运行维护费支出 25.19万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为29 辆。与上年决算相比,增加0.93万元,增长 3.83%,变动原因:公务用车因业务增加费用有增加。
3.公务接待费支出 2.87万元。其中:国内公务接待支出 2.87万元,接待30 批次,270 人次,开支内容:公务接待;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,(减少) 1.21万元,(减少) 72.97%,变动原因:公务接待减少。
(
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 6.12万元。与上年决算相比,增加 -483.43万元,增长 -98.75%,变动原因:项目有所减少。其中:
(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出6.12万元,主要用于马架子业务用房建设。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:
(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度机构运行经费支出决算 1,522.65万元。比上年决算相比,增加(减少) 522.12万元,增长(减少) 52.19%,变动原因:本年度人员变动增加,事业收入增加,机构运行费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 2023年度政府采购支出总额 3.38万元,其中:政府采购货物支出 3.38万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县卫生健康委员会(部门) 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 31辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 26辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 3台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
宁城县卫生健康委员会(部门) 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目23个,共涉及资金 2563.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的00%;
组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 5 个项目开展了部门(单位)评价,涉及一般公共预算支409.07万元,政府性基金支出0万元。其中,对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目全部按照目标顺利完成。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
宁城县卫生健康委员会(本级) 2023年度在决算中反映23个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.基本公共卫生项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本公共卫生经费已全额发放到医疗机构。
2.隔离点施工费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:隔离点施工费已经全部发放到位。
3.特殊家庭一次性扶助和奖励性扶助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度已将特殊家庭一次性扶助和奖励性扶助费用按照国家政策标准下发到位。
4.疫情隔离点防控资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:疫情隔离点防控资金已发放到位。
5.村卫生室基本药物补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为108.27万元,执行数为108.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:村卫生室基本药物补助通过业务科室考核后进行发放到位。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
基本公共卫生补助 | ||||||||||
主管部门 |
宁城县卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
宁城县卫生健康委员会 | ||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
年度资金总额 |
155.00 |
155.00 |
155.00 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
155.00 |
155.00 |
155.00 |
—— |
100 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施 |
基本公共卫生经费已全额发放到医疗机构。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务工作 |
正向 |
等于 |
27 |
27 |
所卫生院 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
达到工作要求标准 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
时效指标 |
全年 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
| ||
成本指标 |
补助标准 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
元 |
10 |
10 |
| ||
效益指标 |
经济效益 |
不涉及 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| |
社会效益 |
不涉及 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
生态效益 |
不涉及 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| ||
可持续影响 |
长期 |
正向 |
大于等于 |
20 |
20 |
年 |
10 |
10 |
| ||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
| |
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
特殊家庭一次性扶助金和特别扶助人员住院护理保险 | ||||||||||
主管部门 |
宁城县卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
宁城县卫生健康委员会 | ||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
—— |
100 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
给予计划生育特殊家庭一次性扶助金和特别扶助人员住院护理保险按照上年农村和城镇人均收入的2倍 |
本次特殊家庭一次性扶助金和特别扶助人员住院护理保险已全部发放。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
家庭一次性扶助金和特别扶助人员住院护理保险 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
家庭一次性扶助金和特别扶助人员住院护理保险 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
时效指标 |
全年 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
| ||
成本指标 |
上年农村和城镇人均收入的两倍 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
效益指标 |
经济效益 |
家庭一次性扶助金和特别扶助人员住院护理保险 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| |
社会效益 |
家庭一次性扶助金和特别扶助人员住院护理保险 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
生态效益 |
不涉及 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| ||
可持续影响 |
长期 |
正向 |
大于等于 |
20 |
20 |
年 |
10 |
10 |
| ||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
家庭一次性扶助金和特别扶助人员住院护理保险满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
| |
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
隔离点疫情防控资金 | ||||||||||
主管部门 |
宁城县卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
宁城县卫生健康委员会 | ||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
年度资金总额 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
—— |
100 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
主要用于2022年新型冠状肺炎疫情防控工作需要的资金 |
截止2023年隔离点疫情防控资金已全部到位发放。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
防控 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
达到标准 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
时效指标 |
月 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
月 |
10 |
10 |
| ||
成本指标 |
防控资金 |
正向 |
大于等于 |
23 |
23 |
万元 |
10 |
10 |
| ||
效益指标 |
经济效益 |
不涉及 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| |
社会效益 |
防控疫情发生 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
生态效益 |
不涉及 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| ||
可持续影响 |
长期 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
年 |
10 |
10 |
| ||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
| |
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
村卫生室基本药物补助 | ||||||||||
主管部门 |
宁城县卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
宁城县卫生健康委员会 | ||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
年度资金总额 |
108.27 |
108.27 |
108.27 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
108.27 |
108.27 |
108.27 |
—— |
100 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
基层医疗卫生机构改革方案要求给予村卫生室基本药物补助 |
村卫生基本药物补助已经全额发放到村卫生室。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室基本药物补助 |
正向 |
大于等于 |
305 |
305 |
所 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成村卫生室具体工作 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
时效指标 |
全年 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
| ||
成本指标 |
国家标准 |
正向 |
等于 |
2.4 |
2.4 |
元/人 |
10 |
10 |
| ||
效益指标 |
经济效益 |
村卫生室基本药物补助 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| |
社会效益 |
不涉及 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
| ||
生态效益 |
不涉及 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| ||
可持续影响 |
长期 |
正向 |
大于等于 |
20 |
20 |
年 |
10 |
10 |
| ||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村医满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
| |
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
隔离点施工费 | ||||||||||
主管部门 |
宁城县卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
宁城县卫生健康委员会 | ||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
—— |
100.00 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
主要用于热水隔离点前期隔离区域设施施工建设 |
热水隔离点前期隔离区域设施施工建设已完成 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
工程面积 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
1000 |
平方米 |
7 |
7 |
|
隔离区数量 |
正向 |
等于 |
20 |
20 |
个 |
8 |
8 |
| |||
质量指标 |
工程完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
| ||
工程合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
| |||
时效指标 |
项目期限 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
月 |
5 |
5 |
| ||
资金拨付及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| |||
成本指标 |
材料费及人员工资 |
反向 |
小于等于 |
40 |
40 |
万元 |
5 |
5 |
| ||
施工费 |
反向 |
小于等于 |
40 |
40 |
万元 |
5 |
5 |
| |||
效益指标 |
社会效益 |
提高疫情防控 |
定性 |
|
效果显著 |
效果显著 |
|
15 |
15 |
| |
可持续影响 |
持续提高疫情防护能力 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
| ||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
| |
总分 |
100 |
100 |
|
(三)部门(单位)项目绩效评价结果。
以基本公共卫生项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:丛龙飞 联系电话:0476-4225826-
第五部分 部门(单位)决算表
见附件。1
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