第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
本部门主要职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展。进行初中学历教育。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.本部门是2010年8月18日经宁城县事业单位登记管理局批准成立的科级全额事业单位,本部门没有内设机构。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门决算编制范围的预算单位共计一家,具体包括:宁城县大明中学本级。详细情况见表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县汐子中学 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况
2024年度,宁城县汐子中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的教育方针,加强党的全面领导,继续深化教育教学改革,构建德智体美劳全面发展的教育特色,确定了“抓管理、促规范、强内涵、提质量、创品牌"的工作目标,规范办学、精细管理、特色发展,稳中求进,圆满完成了教育教学任务,教育教学工作有了长足发展。
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宁城县汐子中学 2024年度收入、支出决算总计均为 2917.62万元。与年初预算相比,收、支总计各减少128.60万元,下降4.22%,1.在职人员由于退休、调动等原因,减少;2.公用经费属于中央转移支付资金,年初不纳入预算;与上年决算相比,收、支总计各增加16.27万元,增长0.56%。其中:
(一)收入决算总计 2917.62万元。包括:
1.本年收入决算合计 2917.62万元。与上年决算相比,增加62.20万元,增长2.18%,变动原因:在职人员调整工资、补发工资。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,减少45.93万元,下降100.00%,变动原因:年初没有结转和结余。
(二)支出决算总计 2917.62万元。包括:
1.本年支出决算合计 2917.62万元。与上年决算相比,增加16.27万元,增长0.56%,变动原因:在职人员调整工资、补发工资。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度本年收入决算合计 2917.62万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 2917.62万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年事业收入 0万元,占 0%;
本年经营收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
本年其他收入 0万元,占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度本年支出决算合计 2917.62万元,其中:
本年基本支出 2491.47万元,占 85.39%;
本年项目支出 426.15万元,占 14.61%;
本年上缴上级支出 0万元,占 0%;
本年经营支出 0万元,占 0%;
本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁城县汐子中学 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2917.62万元,与年初预算相比,收、支总计各减少128.60万元,下降4.22%,变动原因:1.在职人员由于退休、调动等原因,减少;2.公用经费属于中央转移支付资金,年初不纳入预算;与上年决算相比,收、支总计各增加 16.27万元,增长 0.56%,变动原因:在职人员调整工资、补发工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2917.62万元。与年初预算 3046.22万元相比,完成年初预算的 95.78%。其中:
(一)教育支出(类)
教育支出类决算数为2292.05万元,与年初预算相比增加65.35万元。其中:
1.普通教育(款)初中教育(项)决算数为2086.61万元,与年初预算数的差异原因:本年度调整工资,补发工资。
2.普通教育(款)其他教育支出(项)决算数为205.44万元,与年初预算数的差异原因:此项属于中央直达资金,年初没有预算。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 282.14万元,与年初预算相比减少119.33万元。其中:
- 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算361.05万元,支出决算230.36万元,完成年初预算的63.80%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度由于退休、调动等原因在职人员减少。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算38.62万元,支出决算38.31万元,完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度退休人员人数增加。
3.行政事业单位其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位其他社会保障和就业支出(项)。年初预算19.80万元,支出决算13.47万元,完成年初预算的68.02%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度在职人员减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 126.38万元,与年初预算相比减少27.64万元。其中:
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算154.02万元,支出决算126.38万元,完成年初预算的82.05%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度在职人员减少。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为217.05万元,与年初预算相比减少46.99万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算264.04万元,支出决算217.05万元,完成年初预算的82.21%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2491.47万元,其中:
(一)人员经费 2473.10万元。主要包括:基本工资871.14万元、津贴补贴566.45万元、绩效工资370.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.36万元、其他社会保障缴费13.47万元、职工基本医疗保险缴费126.38万元、住房公积金217.05万元、退休费38.31万元。
(二)公用经费 18.37万元。主要包括:工会经费13.40万元、福利费4.97万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 426.15万元,其中:
(一)商品和服务支出 218.66万元。主要包括:办公费52.08万元、印刷费2.61万元,电费10.08万元、取暖费84.98万元、差旅费0.21万元、维修(护)费57.06万元、培训费8.35万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.2万元,邮电费0.4万元,物业管理费0.34万元,专用材料费1.27万元,其他交通费用0.54万元。
(二)资本性支出 57.26万元。主要包括:办公设备购置6.66万元,其他资本性支出50.6万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
宁城县汐子中学 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.55万元,支出决算 0.55万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务接待费全年预算 0.55万元,支出决算 0.55万元,完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.55万元,支出决算 0.55万元,与预算差异原:因严格按预算控制支出,支出数等于预算数,无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
宁城县汐子中学 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.55万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占 0%;公务接待费支出 0.55万元,占 100.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:……。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.公务接待费支出 0.55万元。其中:国内公务接待支出 0.55万元,接待4 批次,108 人次,开支内容:接待体育加试监考员就餐和信息实验加试监考员就餐;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.05%,变动原因:本年度接待人次减少,本着厉行节约,逐年压缩三公经费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,减少1.23万元,下降100.00%,变动原因:本年度政府性基金预算财政拨款与上年一致。其中:
(一)文化旅游与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助少数民族语电影译制(项)支出0万元,主要用于:不存在此项内容。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度公用经费支出决算 18.37万元,与上年决算相比,减少198.14万元,下降91.52%,变动原因:变动原因:上年度上级转移支付专项资金公用经费列为基本支出,本年度列为项目支出,故公用经费支出较去年减少。其中,机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
宁城县汐子中学 2024年度政府采购支出总额 12.99万元,其中:政府采购货物支出 10.38万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 2.61万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.60万元,占政府采购支出总额的73.9%,其中:授予小微企业合同金额 9.60万元,占政府采购支出总额的73.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县汐子中学 截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆 0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
宁城县汐子中学 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目19个,共涉及资金638.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元。
组织对“2023年校舍安全长效机制项目资金项目”、“2023年校舍安全长效机制资金汐子中学项目(中央)项目”、“2022年义务教育学校公用经费县级配套部分项目”等 3个项目开展了部门评价,从自评上报及时性、报告内容完整性、资金产出全面性、改进措施可行性,工作计划相关性、绩效目标合理性等方面进行了评价。涉及一般公共预算支出59.66万元。其中,对“2023年课后服务补助经费(自治区)项目”、“2024年义务教育公用经费(自治区)项目”、“2024年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)项目”、“2024年义务教育公用经费(中央)项目”、“2024年教育系统校舍安全长效机制专项资金项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目评价审核结果评级为良好及以上。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
宁城县汐子中学 2024年度在决算中反映19个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.2024年第一批学生营养餐款(中央)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.84分。全年预算数为43.99万元,执行数为34.07万元,完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况:已全部完成绩效目标,效果良好。发现的主要问题及原因:由于财政资金紧张,资金有时不能及时拨付到位。下一步改进措施:保障按时拨付营养餐经费、保质保量做好营养餐工作、保证学生吃好每一餐,做到学生、家长满意。
2.2024年义务教育公用经费(中央)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.9分。全年预算数为136.33万元,执行数为94.11万元,完成预算的69.03%。项目绩效目标完成情况:已完成大部分绩效目标,效果良好。发现的主要问题及原因:由于财政资金紧张,资金不能及时拨付到位。下一步改进措施:按时申请支付公用经费、保质保量做好教学条件改善、保证学生、家长满意。
3.2024年义务教育公用经费(自治区)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.26分。全年预算数为24.87万元,执行数为5.62万元,完成预算的22.6%。项目绩效目标完成情况:已完成大部分绩效目标,效果良好。发现的主要问题及原因:由于财政资金紧张,资金不能及时拨付到位。下一步改进措施:按时申请支付公用经费、保质保量做好教学条件改善、保证学生、家长满意。
4.2023年课后服务费(自治区)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10.69万元,完成全部绩效目标,效果良好。发现的主要问题及原因:由于财政资金紧张,资金不能及时拨付到位。下一步改进措施:保障按时拨付课后服务费、保质保量做好课后服务工作、保证学生学习水平提高,做到学生、家长满意。
5.2024年教育系统校舍安全长效机制专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分76.5分。全年预算数为32万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已全部完成绩效目标,效果良好。发现的主要问题及原因:由于财政资金紧张,资金不能及时拨付到位。下一步改进措施:积极推动绩效自评结果应用,将其作为预算编制和改进管理的重要依据,将有限的预算资金产生更大的效益。
2024年教育系统校舍安全长效机制专项资金项目评价
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年教育系统校舍安全长效机制专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
宁城县汐子中学(部门) |
实施单位 |
宁城县汐子中学 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
32 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
32 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
目标1:保障供暖供水消防需求,通过维护维修暖气、供水、消防管道等,改善师生取暖用水条件及有效保护师生安全; 目标2:学校路面硬化,能有效保障师生校园生活安全,使学生在校健康成长; 目标3:确保资金使用效率与透明度,建立严格的资金管理和监督体系,确保每一笔款项都能精确用于预定目的,杜绝浪费和挪用现象,提高公众信任度。 |
目标1:保障供暖供水消防需求,通过维护维修暖气、供水、消防管道等,改善师生取暖用水条件及有效保护师生安全; 目标2:学校路面硬化,能有效保障师生校园生活安全,使学生在校健康成长; 目标3:确保资金使用效率与透明度,建立严格的资金管理和监督体系,确保每一笔款项都能精确用于预定目的,杜绝浪费和挪用现象,提高公众信任度。按时完成项目,及时保障供暖供水消防需求。学生教师满意率95%以上。完成情况良好。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
更换暖气供水消防管道长度 |
正向 |
等于 |
1558.2 |
1558.20 |
米 |
8 |
8 |
|
|
路面硬化面积 |
正向 |
等于 |
892 |
892.00 |
㎡ |
7 |
7 |
| |||
|
质量指标 |
管道安全标准达标率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
| ||
|
硬化路面达标率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
| |||
|
时效指标 |
管道材料采购及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| ||
|
路面硬化及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
成本指标 |
更换暖气供水消防管道成本 |
反向 |
小于等于 |
22.4 |
22.40 |
万元 |
5 |
5 |
| ||
|
路面硬化成本 |
反向 |
小于等于 |
9.6 |
9.60 |
万元 |
5 |
5 |
| |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办学条件 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
15 |
15 |
| |
|
可持续影响指标 |
路面可持续使用年限 |
正向 |
大于等于 |
10 |
1.00 |
年 |
15 |
1.5 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
% |
5 |
5 |
| |
|
教师满意率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
总分 |
100 |
76.50 |
| ||||||||
2024年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)项目评价
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央) | ||||||||||
|
主管部门 |
宁城县汐子中学(部门) |
实施单位 |
宁城县汐子中学 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
62.3 |
62.3 |
62.3 |
10 |
1000000 |
10 | |||||
|
其中:财政拨款 |
62.3 |
62.3 |
62.3 |
—— |
1000000 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成2024年农村义务教育营养改善计划。 |
能保证农村义务教育学生营养膳食改善计划收益覆盖率达到100%,资金到位率100%。学生每天营养餐标准5元,学生营养健康状况良好,家长满意率达到95%以上。没有挪用等现象。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及学生人数 |
正向 |
等于 |
1299 |
1299.00 |
人 |
8 |
8 |
|
|
涉及学校数量 |
正向 |
等于 |
1 |
1.00 |
所 |
7 |
7 |
| |||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
| ||
|
营养餐达标率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
| |||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| ||
|
供餐及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
成本指标 |
总成本 |
反向 |
小于等于 |
623000 |
623000.00 |
元 |
5 |
5 |
| ||
|
成本控制率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学生身体素质 |
定性 |
|
有效改善 |
有效改善 |
|
15 |
15 |
| |
|
可持续影响指标 |
营养餐持续供给时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1.00 |
年 |
15 |
15 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
97 |
97.00 |
% |
10 |
10 |
| |
|
总分 |
100 |
100.00 |
| ||||||||
2024年义务教育公用经费(自治区)项目评价
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年义务教育公用经费(自治区) | ||||||||||
|
主管部门 |
宁城县汐子中学(部门) |
实施单位 |
宁城县汐子中学 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
24.87 |
5.62 |
10 |
226000 |
2.26 | |||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
24.87 |
5.62 |
—— |
226000 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
目标1:保障学校办公日常支出; |
能正常保障义务教育阶段学校正常运转。专项资金用于教学业务管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通旅差、仪器设备及图书资料等购置、日常维修、校园文化建设及日常维修维护。无挪用等现象。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
在校教师人数 |
正向 |
等于 |
148 |
148.00 |
人 |
7 |
7 |
|
|
在校学生人数 |
正向 |
等于 |
1299 |
1299.00 |
人 |
8 |
8 |
| |||
|
质量指标 |
初中生毕业率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
| ||
|
初中生中考上线率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
| |||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| ||
|
完成任务及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
成本指标 |
总成本 |
反向 |
小于等于 |
248740 |
248740.00 |
元 |
5 |
5 |
| ||
|
人均成本 |
反向 |
小于等于 |
191.49 |
191.49 |
元 |
5 |
5 |
| |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学生学习环境 |
定性 |
|
有效改善 |
有效改善 |
|
15 |
15 |
| |
|
可持续影响指标 |
对教育教学影响 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98.00 |
% |
10 |
10 |
| |
|
总分 |
100 |
92.26 |
| ||||||||
2024年义务教育公用经费(中央)项目评价
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年义务教育公用经费(中央) | ||||||||||
|
主管部门 |
宁城县汐子中学(部门) |
实施单位 |
宁城县汐子中学 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
136.33 |
94.11 |
10 |
690300 |
6.9 | |||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
136.33 |
94.11 |
—— |
690300 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
目标1:保障学校办公日常支出; |
能正常保障义务教育阶段学校正常运转。专项资金用于教学业务管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通旅差、仪器设备及图书资料等购置、日常维修、校园文化建设及日常维修维护。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
在校教师人数 |
正向 |
等于 |
148 |
148.00 |
人 |
7 |
7 |
|
|
在校学生人数 |
正向 |
等于 |
1299 |
1299.00 |
人 |
8 |
8 |
| |||
|
质量指标 |
初中生毕业率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
| ||
|
初中生中考上线率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
| |||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| ||
|
完成任务及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
成本指标 |
总成本 |
反向 |
小于等于 |
1593310 |
1593310.00 |
元 |
5 |
5 |
| ||
|
人均成本 |
反向 |
小于等于 |
1226.57 |
1226.57 |
元 |
5 |
5 |
| |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学生学习环境 |
定性 |
|
有效改善 |
有效改善 |
|
15 |
15 |
| |
|
可持续影响指标 |
对教育教学影响 |
定性 |
|
长期 |
长期影响 |
|
15 |
15 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98.00 |
% |
10 |
10 |
| |
|
总分 |
100 |
96.90 |
| ||||||||
2023年课后服务补助经费(自治区)项目评价
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年课后服务补助经费(自治区) | ||||||||||
|
主管部门 |
宁城县汐子中学(部门) |
实施单位 |
宁城县汐子中学 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
10.69 |
10.69 |
10.69 |
10 |
1000000 |
10 | |||||
|
其中:财政拨款 |
10.69 |
10.69 |
10.69 |
—— |
1000000 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
目标1:提升学生能力; |
| ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
在校教师数 |
正向 |
等于 |
148 |
148.00 |
人 |
7 |
7 |
|
|
在校学生数 |
正向 |
等于 |
1372 |
1372.00 |
人 |
8 |
8 |
| |||
|
质量指标 |
初中生毕业率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
| ||
|
初中生中考上线率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
| |||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| ||
|
完成任务及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
成本指标 |
总成本 |
反向 |
小于等于 |
298588 |
106900.00 |
元 |
5 |
5 |
| ||
|
人均成本 |
反向 |
小于等于 |
217.63 |
77.92 |
元 |
5 |
5 |
| |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
15 |
15 |
| |
|
可持续影响指标 |
持续促进教育公平 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
96 |
96.00 |
% |
5 |
5 |
| |
|
教师满意度 |
正向 |
大于等于 |
97 |
97.00 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
总分 |
100 |
100.00 |
| ||||||||
(三)部门项目绩效评价结果。
以2024年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

2024 年度 2024 年第一批农村义务教育学生
营养改善计划补助资金(中央)项目绩效自
评报告
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
2024 年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标:完成 2024 年农村义务教育营养改善计划。
年度绩效目标完成情况: 能保证农村义务教育学生营养膳食改善计划收益覆盖率达到 100%,资金到位率 100%。学生每天营养餐标准 5 元,学生营养健康状况良好,家长满意率达到 95%以上。没有挪用等现象。
(三)偏差分析及整改措施。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立健全科学、规范的财政支出绩效管理体系,提高财政资金正常使用效益,明确指导思想和目标,明确工作重点和要求,及时发现自身存在的问题并且能提出解决方案,积极采取强有力的措施,能够确保项目顺利实施及时发挥效益,我单位对2024 年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)项目进行绩效自评,对资金产出及其效益进行综合评价和判断。
(二)项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数 62.3 万元,其中:财政拨款 62.3万元,其他资金 0 万元。
本项目资金年度调整金额 0 万元,其中:财政拨款 0 万元,其他资金 0 万元。
本项目资金变动后预算数 62.3 万元,其中:财政拨款62.3 万元,其他资金 0 万元。
本项目资金全年执行数 62.3 万元、执行率为 100%,其中:财政拨款 62.3 万元,其他资金 0 万元。
(三)项目资金产出情况。
我们组织对本项目进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。评价结果显示,在投入、过程、产出及效果方面已基本完成年初制定的绩效目标。本项目预算资金为 65.3 万元,到位资金 65.3 万元,实际支出资金 62.3 万元,预算执行率 100%。资金主要用于学生营养改善方面,各类资金支出准确无误,
有完整的审批手续,不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题,财务处理合规。
(四)项目资金管理情况。
项目预期目标已完成,我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时,还制定了单位的《财务管理制度》,制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金入银行存款管理、结转结余资金管理等制度,在制度上为 2024 年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)使用提供了指导以及规范。实际支出与项
目规定的用途一致,不存在超范围标准支出、挤占挪用等违法违规问题,资金管理状况良好。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标
1.数量指标
(1)涉及学生人数(人),目标值 1299,完成值 1299,分值 8,得分 8。
(2)涉及学校数量(所),目标值 1,完成值 1,分值 7,得分 7。
2.质量指标
(1)资金使用合格率(%),目标值 100,完成值 100,分 值 8,得分 8。
(2)营养餐达标率(%),目标值 100,完成值 100,分值7,得分 7。
3.时效指标
(1)资金下达及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。
(2)供餐及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。
4.成本指标
(1)总成本(元),目标值 623000,完成值 623000,分值 5,得分 5。
(2)成本控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。(二) 效益指标
5.社会效益指标
(1)改善学生身体素质,目标值有效改善,完成值,分值 15,得分 15。
6.可持续影响指标
(1)营养餐持续供给时间(年),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。
(三) 满意度指标
7.服务对象满意度指标
(1)学生满意度(%),目标值 97,完成值 97,分值 10,得分 10。
(四) 自评得分情况
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
无
(二)资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.指导思想 按照中央、省、市、县关于加强预算绩效管理的总体要求,统筹规划、分组管理、完善机制、强化应用,建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度,不断提升财政资金使用绩效,支持促进经济社会持续发展。
2.主要任务 1)事前绩效评估(评审),2)绩效目标管理 结合实际全面设置部门和单位整
(二)措施及办法。无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:赵玉军 联系电话:0476-4901567
第五部分 部门(单位)决算表
见附件。
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