第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)中共宁城县委员会机构编制委员会办公室主要职能:
1、统筹管理机构编制工作。负责拟定全县机构编制管理政策、制度和标准等,并组织实施。
2、统筹推进全县机构改革工作。负责拟定县本级机构改革方案,组织拟定县直机关职能配置、内设机构和人员编制规定(简称“三定”规定),拟定乡镇机构改革方案并组织实施。配合推进行业管理体制改革。
3、统筹推进全县事业单位改革。负责拟定事业机构改革方案,组织拟定全县事业单位职能配置、机构类别、机构规格、内设机构、人员编制和结构的规定(简称“五定”规定)。
(二)中共宁城县委员会机构编制委员会办公室主要职责:
1、贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和有关法律法规,落实自治区党委、市委、县委和县委机构编制委员会决策部署。
2、负责县直党政群机关、事业单位职能调整,协调全县各部门、各单位之间及各部门、各单位与乡镇之间的职责分工和事权划分。
3、负责管理全县各级行政事业编制总额,承担全县机构编制统计、实名制工作。
4、负责县本级机关及事业单位日常机构编制管理事宜。
5、负责监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况,查处机构编制违纪违法行为。
6、负责指导全县事业单位登记管理工作。负责县本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证和事业单位登记管理工作。负责县本级党政机关事业单位网上名称管理工作。
7、承担县委机构编制委员会日常工作。
8、完成县委交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,中共宁城县委员会机构编制委员会办公室机构设置共有3个,分别是综合股、编制股、登记股。
县委编办职工16人,其中:在职在编12人,退休4人。在职职工中,行政6人,行政工勤人员1人;事业5人。与2023年相比无变化在职减少一人退休增加一人。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共宁城县委员会机构编制委员会办公室.详细情况见表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年度部门主要工作完成情况
认真做好机构编制管理,严格审批机构设立和人员进编工作。进一步加强机构编制管理,严格控制机构编制增长,切实把好机构编制管理和人员入口关,继续从严控制机构和人员编制的膨胀,达到机构编制宏 观管好,微观管住的目的。严格控制三公经费,重视日常财务收支管理,合理安排收支预算,完善各项财务管理制度,厉行节约。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度收入、支出决算总计199.46万元。与年初预算相比,收、支总计各减少 28.31万元,减少12.42%,变动原因:公用经费剩余;与上年决算相比,收、支总计各增加10.38万元,增加5.49%。其中:
(一)收入决算总计 199.46万元。包括:
1.本年收入决算合计 199.46万元。与上年决算相比,增加10.38万元,增加5.49%,变动原因:公用经费基本平衡,主要是由于人员工资上调五险一金均增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 199.46万元。包括:
1.本年支出决算合计 199.46万元。与上年决算相比,增加10.38万元,增加5.49%,变动原因:公用经费基本平衡,主要是由于人员工资上调五险一金均增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度本年收入决算合计 199.46万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 199.46万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 0.00万元,占 0.00%。
图1.收入决算图(以饼图列示)

三、支出决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度本年支出决算合计 199.46万元,其中:
本年基本支出 199.46万元,占 100%;
本年项目支出 0.00万元,占 0.00%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图(以饼图列示)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度财政拨款收入、支出决算总计199.46万元,与年初预算相比,收、支总计各减少 28.31万元,减少12.42%,变动原因:公用经费剩余;与上年决算相比,收、支总计各增加10.38万元,增加5.49%,变动原因:公用经费基本平衡,主要是由于人员工资上调五险一金均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 199.46万元。与年初预算 246.66万元相比,完成年初预算的 76.66%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为 153.83万元,与年初预算相比减少56.12万元。其中:
1.组织事物(款)行政运行(项)。年初预算数为:172.88万元,决算数为:153.83万元,完成年初预算的88.98%。决算数与年初预算数的差异原因:由于公用经费的结余。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 21.71万元,与年初预算27.26相比减少了5.55万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算26.81万元,决算数为:21.26万元,完成年初预算的79.3%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动引起的养老保险数额变动,一人退休。
2.行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.56万元,决算数为:0.45万元,完成年初预算的80.36%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动引起的工伤保险和失业保险数额变动。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 9.04万元,与年初预算相比减少 0.82万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为:10.18万元,决算数为:9.04万元,完成年初预算的88.8%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动有一人退休引起的医疗保险数额变动。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 14.89万元,与年初预算相比减少2.56万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数17.45万元。决算数为14.89万元,完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动一人退休引起的公积金数额变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 199.46万元,其中:
(一)人员经费171.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费27.99万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元,其中:
(一)工资福利支出0.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出0.00万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.5万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%;公务接待费全年预算 0.50万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是我单位严格按照中央八项规定要求控制支出,厉行节约;二是单位无公车,未产生公车公务用车购置及运行维护费;三是严格控制机关各项运行经费成本,压缩办公经费。且本年度没有发生公务接待事宜,无公务接待费用。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0%;公务接待费支出 0.00万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:无变动,没有因公出国(境)经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:因公车改革,本单位原有公务用车被收回,未发生公务用车运行维护费。
(2)公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:因公车改革,本单位原有公务用车被收回,未发生公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:无变动,本年度没有发生公务接待事宜,没有产生公务接待费用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度机构运行经费支出决算 27.99万元。比上年决算19.37万元相比,增加8.62万元,增长44.5%,变动原因:本年度举办了全县机构编制业务培训班,培训费用较上年度增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度政府采购支出总额 2万元,其中:政府采购货物支出 2万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 2万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 截至2024年12月31日共有车辆 0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
中共宁城县委员会机构编制委员会办公室 2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共0个项目的绩效自评结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门(单位)应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:齐菁 联系电话:0476-4220056
第五部分 部门(单位)决算表
见附件。1
1
附件:
86150429130--中共宁城县委员会机构编制委员会办公室.xlsx

