目 录
第一部分 部门概况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2026 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
中国共产党宁城县委员会社会工作部是县委综合经济部门。
(二)部门主要职责
1 、负责组织拟订全县党建引领基层治理和基层政权建设的规划、方案和标准并组织实施工作。
2 、负责调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题,组织起草相关措施方案工作。
3 、负责指导非国有控股混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。
4 、负责社会工作服务和志愿服务、指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作,协调推动志愿服务体系建设工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,中国共产党宁城县委员会社会工作部部门预算包括:本级预算。
(一)中国共产党宁城县委员会社会工作部部门机构及人员基本情况
本部门无下属单位。
2026 年部门预算编制单位共有 1 家,其中:预算编制人数 23人,其中:行政编制 8 人,事业编制 15 人。截止 2025 年 12 月底实在职 19 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 12 人。离退休0 人,其他人员 0 人。
(二)中国共产党宁城县委员会社会工作部局属单位设置情况
纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
中国共产党宁城县委员会社会工作部 |
财政拨款的行政单位 | |
|
1 |
无 |
三、2026 年主要工作任务及目标
(一)持续强化政治引领。始终将党的政治建设摆在首位,巩固拓展主题教育成果,坚持用党的创新理论武装头脑、推动工作,深刻领悟“两个确立 ”的决定性意义,坚决做到“两个维护 ”。严格落实意识形态工作责任制,坚决防范化解风险隐患,确保意识形态领域绝对安全。将铸牢中华民族共同体意识融入社会工作
全过程、各方面,深入开展民族团结进步宣传教育,夯实社会稳定和长治久安的思想根基。
(二)提升基层治理党建引领水平。一是依法规范组织换届选举。积极配合组织部门,全力做好村(社区)“两委 ”换届工
作。通过广泛宣传和政策法规指导,确保换届选举程序的合法性、规范性,保障村(居)民民主权利,完成村(居)委员会培训工作。二是持续深化基层减负工作。继续与组织部门协同,加大整治形式主义力度,推动基层减负常态化、长效化。巩固“小马拉大车 ”突出问题整治成果,防止问题反弹。完善村社区事务准入审核和动态调整机制,从源头上减轻不合理负担。三是完善民主议事协商制度。指导全县 307 个行政村和20 个社区全面落实党领导下的城乡社区协商制度。确保各村按规定频次召开村民会议、村民代表会议。持续在街道推广“小板凳议事会 ”、“居民议事厅 ”等协商形式。深化社区党组织、居委会、业委会、物业公司“ 四方共议 ”机制,破解治理难题。指导各社区每年召开居民会议至少 1 次,根据需要召开城乡社区协商会议每年至少 4 次。四是强化村(居)务公开监督。将村(居)务公开作为保障村(居)民民主监督权利、促进干部廉洁履职的重要抓手。依据自治区指导意见,指导镇乡街道严格落实相关要求,提升公开的规范性、及时性和透明度。五是优化社区工作者管理机制。加强对社区工作者管理工作的监督与指导,严格杜绝借调现象,确保人员在岗履职。建立健全科学的社区工作者考核评价体系,将考核结果与薪酬待遇、晋升晋级等直接挂钩,形成有效激励,激发队伍活力。
(三)扩大"两企三新"党建有效覆盖。一是加强新建党组织标准化建设。指导新建党组织规范开展“三会一课 ”,灵活开展
组织生活,强化党组织活动阵地、经费等基础保障,做到建成一个、稳固一个。二是建立党建台账动态更新机制。确定相关行业部门、属地党(工)委每季度末月 20 日报送新兴领域党建台账变动情况。动态跟踪掌握新兴领域党员发展变化、党员流动增减等情况,及时跟进落实党组织覆盖举措。三是加强新就业群体关爱服务和“友好场景 ”建设。着力解决新就业群体的职业发展、权益保障和关爱服务问题。推动开展新就业群体关爱服务行动,持续落实关爱服务新就业群体 20 条措施。开展骑手友好社区建设专项行动,推进系列友好场景创建,大力宣传新就业群体参与基层治理先进典型。四是开展案例评选与品牌培育。开展新兴领域典型案例评选活动,挖掘和培育一批具有示范引领作用的党建工作案例。推动建立党建“微品牌 ”和“示范品牌 ”培育计划,在重点区域、重点企业、重点行业建设 2—3 个典型示范样板,以点带面,提升全县新兴领域党建工作整体水平。
(四)深化行业协会商会党建规范引领。一是持续深化组织覆盖。持续开展动态摸排,对暂不具备单独组建条件的,探索组
建联合党支部等方式,确保党的工作有效覆盖。对已建党组织,通过推动临时性党支部向实体型转变、深化党建指导员作用、加强规范化建设指导,健全组织架构,着力提升组织力凝聚力。二是聚焦中心促进融合发展。加强与行业协会商会的常态化沟通协调,引导其发挥专业优势。探索搭建多样化服务平台,推动党建
工作深度融入行业协会商会业务开展、行业治理和会员服务全过程,切实帮助会员企业解决实际困难,实现党建与行业发展同频共振、互促共赢。三是建强队伍提升专业能力。制定实施行业协会商会党组织书记及党务工作者专项培训计划,着力提升其政治素养和履职能力。激发党员先锋模范作用,带动行业协会商会整体队伍建设。
(五)推动志愿服务制度化常态化。一是扎实推进社会人才队伍建设。延续实施“三区 ”人才支持计划,重点开展“繁星守护 ”关爱困境儿童项目。同步加强宣传引导,提升社会工作职业认同感,鼓励社会各界参与专业水平考试,积极营造重视社会工作人才发展的良好氛围。二是规范人才管理并夯实工作基础。着力推进社会工作专业人才的登记管理工作,依托信息技术建立并动态更新专业人才库,为人才的科学管理和使用提供数据支撑。同时制定并下发新时代志愿服务体系任务分解清单,明确责任分工,并通过调研摸底挖掘优质项目,为打造服务品牌奠定基础。三是统筹开展多项专题志愿服务。组织召开全县志愿服务工作推进会,加强统筹协调。在学雷锋纪念日、高考等重要时间节点,集中组织主题鲜明、内容丰富的志愿服务活动,切实服务社会需求,扩大社会影响力。四是深化品牌建设并完善长效机制。组织开展志愿服务典型评选与项目比赛活动,持续深化“ 赤诚相助 ”等品牌活动,不断健全志愿服务常态化、专业化发展机制。
(六)做实人民建议征集。坚持将人民建议征集作为倾听民声、汇聚民智的重要抓手,不断完善工作机制。认真研究探索健
全机制、搭建平台、建立队伍,加强接收、转送、督办、办理、转化和反馈形成闭环,做到“ 民有所呼,我有所应 ”,不断提升群众的获得感、幸福感和满意度。
第二部分 2026 年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年度收入、支出预算总计308.87 万元,与上年相比收、支预算总计各增加77.74 万元,增长 33.63% 。其中:
(一)收入预算总计 308.87 万元。包括:
1 .本年收入合计 308.87 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 308.87 万元,与上年相比增加77.74 万元,增长(减少)33.63 % 。主要原因是本部门本年度新增社区居委会项目建设项目 50.00 万元,以及在编人员工资福利支出增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0.00 万元,与上年相比增加0.00 万元,增长 0.00% 。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0.00 万元,与上年相比增加0.00 万元,增长 0.00% 。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00% 。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00万元,增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00万元,增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00 % 。主要原因是不存在此项内容。
2 .上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00% 。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计 308.87 万元。包括:
1 .本年支出合计 308.87 万元。
(1)一般公共服务(类)支出 243.48 万元,主要用于工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加 67.45 万元,增长38.32% 。主要原因是在编人员工资福利支出增加。
(2)社会保障和就业支出 30.14 万元,主要用于职工缴纳养老保险、工伤保险和失业保险。与上年相比增加 4.73 万元,增长 18.61% 。主要原因是本部门在编人员养老保险、工伤保险、失业保险基数增加。
(3)卫生健康支出 13.76 万元,主要用于职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 2.18 万元,增长 18.83% 。主要原因是本部
门于在编人员医疗保险缴费基数增加。
(4)住房保障支出 21.50 万元,主要用于职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 3.40 万元,增长 18.78% 。主要原因是本部门在编人员住房公积金缴纳基数增加。
2 .年终结转结余0.00 万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年收入预算总计 308.78 万元,包括本年收入 308.78 万元,上年结转结余0.00 万元。其中:
本年一般公共预算收入 308.78 万元, 占 100.00 %;
本年政府性基金预算收入 0.00 万元, 占 0.00 %;
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元, 占 0.00 %;
本年财政专户管理资金 0.00 万元, 占 0.00%;
本年事业收入 0.00 万元, 占 0.00 %;
本年事业单位经营收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年其他收入 0.00 万元, 占 0.00%;
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元, 占 0.00%;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元 , 占0 .00 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元, 占 0.00 %;
上年结转结余的单位资金 0.00 万元, 占 0.00 %;
三、支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部 2026 年支出预算合计308.78 万元,其中:
基本支出 258.88 万元, 占 83.84%;
事业单位经营支出 0.00 万元, 占 0.00%;
上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%;
对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 308.78 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 77.74 万元,增长 33.63 % 。主要原因是本部门本年度新增社区居委会项目建设项目 50.00 万元,以及在编人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 308.78 万元,与上年相比增加 77.74 万元,增长 33.63% 。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为 243.48 万元,与上年相比增加 67.45 万元。其中:
1.社会工作事务(款)行政运行(项)。年初预算 193.48 万元,与上年相比增加 17.45 万元,增长 9.91 % 。变动原因:2026
年在编人员人均工资增加。
2.社会工作事务(款)专项业务(项)。年初预算 50.00 万元,与上年相比增加 34.74 万元,增长 276.54 % 。变动原因:本部门 2025 年初预算包含上级专项非公党组织建设补助资金15.26 万元,2026 年度此项目不列入年初预算。2026 年新增社区党组织建设资金 50.00 万元。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出年初预算数为30.14 万元,与上年相比增加 4.73 万元。其中:
1 .行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 29.24 万元,与上年相比增加 4.61万元,增长 18.72% 。变动原因:本部门养老保险缴费基数增加。
2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算 0.90 万元,与上年相比增加 0.12 万元,增长15.38% 。变动原因:本部门工伤保险和失业保险缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 308.78 万元,其中:
(一)人员经费 242.74 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等。
(二)公用经费 16.14 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会
经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 5.00 万元,其中因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元, 占 80.00%;公务接待费支出 1.00 万元,占 20% 。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 5.00 万元,比上年预算减少 0.00 万元,增长 0.00%; 其中:
1 .因公出国(境)费预算支出 0.00 万元,比上年预算增加0.00 万元,主要原因本部门无因公出国(境)费。
2 .公务用车购置及运行维护费预算支出 4.00 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0.00 万元, 比上年预算减少 0.00 万元,主要原因我部门本年和上年均无公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出4.00 万元,比上年预算增加0.00 万元,主要原因本部门公务用车运行维护费预算与上年无变化。
3.公务接待费预算支出 1.00 万元,比上年预算增加0.00 万元,主要原因本部门公务接待费预算支出与上年无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元,增长
0.00 % 。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年国有资本经营预算支出0 .00 万元。与上年相比增加0 .00 万元,增长0 .00%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年预算安排项目 1 个,项目预算总金额 50.00 万元。其中,财政本年拨款金额 50.00 万元,财政拨款结转结余 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,单位资金 0.00 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年机构运行经费预算支出 16.14 万元,与上年相比增加 0.24 万元,增长1.49% 。主要原因是本部门本年度工会经费比上年增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门 2026 年政府采购支出预算总额 4.00 万元,其中:拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 4.00 万元。
十三、国有资产占用情况说明
中国共产党宁城县委员会社会工作部部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 1 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含) 以上的通用设备0 台(套),单价 100 万元(含) 以上的专用设备
0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2026 年,填报绩效目标的预算项目 1 个,公开绩效目标
个,公开项目占全部预算项目的 100 % 。公开填报绩效目标的项目预算 50.00 万元, 占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补
助支出。
八、“三公 ”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王立然 联系电话:15904863305
第五部分 部门预算表
详见附表:部门预算 12 张表
附件:

