目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2026年主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
宁城县统计局是宁城县人民政府主管统计监测、统计咨询、统计服务的综合经济部门。
(二)单位主要职责
宁城县统计局主要职能是负责国民经济统计。主要开展统计监测、统计咨询、统计服务。发展目标是统计基础建设,统计信息建设和统计队伍建设达标。贯彻落实国家、自治区、赤峰市、宁城县关于统计的法律法规和有关政策、规划;研究拟订地方性法规规章草案;参与拟订经济发展战略和规划,指导统计行业体制改革工作。负责宁城县统计调查管理责任;组织拟订统计有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导统计及有关设施规划和管理工作;承担统计行业管理工作。 发展目标是统计基础建设,统计信息建设和统计队伍建设达标。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,宁城县统计局部门预算包括:局本级预算。
(一)宁城县统计局机构及人员基本情况
局本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。本单位无下属单位。
2026年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数28人,其中:行政编制17人,事业编制11人。截止2025年12月底实在职35人,其中:行政编制17人,事业编制11人。离退休17人,其他人员7人。
(二)宁城县统计局局属单位设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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宁城县统计局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
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2 |
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3 |
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三、2023年主要工作任务及目标
完成国民经济统计,开展统计监测、统计咨询、统计和统计基础建设、统计信息建设、统计队伍建设达标。完成县委县政府和上级交办的工作,完成第五次经济普查工作和1%人口抽样工作,基层基础建设取得显著成绩。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县统计局部门2026年度收入、支出预算总计592.32万元,与上年相比收、支预算总计各增加110.47万元,增长22.9%。其中:
(一)收入预算总计592.32万元。包括:
1.本年收入合计592.32万元。
(1)一般公共预算拨款收入592.32万元,与上年相比增加110.47万元,增长22.9%。主要原因是增加了2026年第四次全国农业普查经费。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算总计592.32万元。包括:
1.本年支出合计592.32万元。
(1)一般公共服务(类)支出592.32万元,主要用于人员经费和第四次全国农业普查。与上年相比增加110.47万元,增长22.9%。主要原因是增加了2026年第四次全国农业普查经费。
(2)公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
宁城县统计局部门2026年收入预算总计592.32万元,包括本年收入592.32万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入592.32万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年支出预算合计592.32万元,其中:
基本支出592.32万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县统计局部门2026年度财政拨款收、支总预算592.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加110.47万元,增长22.9%。主要原因是增加了2026年第四次全国农业普查经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算 592.32万元,与上年相比增加110.47万元,增长22.9%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为592.32万元,与上年相比增加110.47万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算592.32万元,与上年相比增加110.47万元,增长22.9%。主要原因是增加了2026年第四次全国农业普查经费。
(二)公共安全(类)
公共安全类年初预算数为0万元,与上年相比增加0万元。其中:
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算592.32万元,其中:
(一)人员经费464.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费127.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.2万元,占100%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元,比上年预算减少4万元,增长95.2 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少4万元,主要原因公务员成收回机关中心统一管理。
3.公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。单位无政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。本单位无国有资本经营支出预算。
十、项目支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年机构运行经费预算支出127.45 万元,与上年相比增加93.05万元,增长270.5%。主要原因是增加了2026年第四次全国农业普查经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县统计局部门2026年政府采购支出预算总额6.59万元,其中:拟采购货物支出0.59万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.0万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县统计局部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算592.32万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:魏状 联系电话:13948668705
第五部分 部门预算表
详见附表:部门预算12张表

