目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2026年主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能
宁城县民族事务委员会是宁城县人民政府负责民族工作的行政机构。
(二)单位主要职责
1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于民族工作及自身建设全过程各方面。
2.承担县民委委员制的组织实施工作,负责民族工作有关协调机制的具体事务,协调推动有关部门履行民族工作相关职责。
3.组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。
4.研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议。
5.研究提出推进中华民族共有精神家园建设的意见建议。
6.研究提出促进各民族交往交流交融的意见建议。
7.研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的意见建议。
8.研究提出协调民族关系的意见建议。
9.参与制定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。
10.在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,宁城县民族事务委员会单位预算是一级预算单位。
(一)宁城县民族事务委员会部门机构及人员基本情况
单位本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。本单位无下属单位。
2026年部门预算编制单位共有1家,预算编制人数11 人,其中:行政编制5人,事业编制6人。截止2025年12月底实有在职11人,其中:行政编制5人,事业编制6人。离退休9人,遗属人员3人,其他人员0人。
(二)宁城县民族事务委员会单位设置情况
宁城县民族事务委员会没有纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宁城县民族事务委员会 |
财政拨款的行政单位 |
三、2026年主要工作任务及目标
1.持续深化民族团结进步创建工作,打造示范创建升级版
以《内蒙古自治区关于坚持以铸牢中华民族共同体意识为工作主线 全力打造新时代民族团结进步创建工作升级版的意见》为统领,抓住全国民族团结进步示范县培育期契机,巩固并优化“县乡联动、部门协同、社会参与”的工作格局,推动创建工作提质增效。深化创建活动内涵。丰富创建活动的形式与内容,突出地域特色,通过创新开展互观互学交流活动,打造一批精品示范单位,持续提升创建实效。打造特色产业品牌。依托“菜果牛”特色农业基础与园区工业优势,深化“民族团结 +”融合发展模式,在产业发展领域实现新突破,打造兼具产业竞争力与民族凝聚力的民族团结进步特色产业品牌,推动产业发展与民族团结深度融合。升级示范带建设。持续推进“民族繁荣・共富农业”“多彩民族・文化之旅”“民族共创・就业家园”三大示范带建设,搭建各族群众互嵌发展、安居就业、共同致富的载体,推动民族团结进步创建工作向更高质量发展。实施示范点提质升级工程。通过优化展陈内容、开展讲解员专业培训等方式,打造可复制、可推广的示范标杆,同时营造浓厚的创建氛围。夯实物质与群众基础。扎实推进少数民族发展任务资金项目实施,强化联农带农机制,带动周边各族群众增收致富,进一步巩固民族团结进步的物质支撑与群众基础。加强跨区域协作交流,推广典型经验模式,推动形成全域联动、协同推进的工作机制,切实将民族团结转化为发展动力,为区域高质量发展注入持久活力。
2.构建全方位宣传教育体系,推动中华民族共同体意识深入人心
统筹线上线下宣传资源,构建常态化的宣传教育体系,让中华民族共同体意识深入人心。办好主题宣传活动。创新“两月一周”宣传载体,精心策划“民族政策宣传月”“民族团结进步活动月”“民族法治宣传周”等系列活动,通过群众喜闻乐见的形式推动宣传教育进基层。激活教育实践基地。建强用好铸牢中华民族共同体意识教育实践基地,开发民族团结主题研学路线,打造沉浸式教育体验,常态化开展民族团结进步教育活动。同时深化创建“八进”活动,在各领域选树示范典型,通过事迹宣讲、经验交流发挥示范引领作用。创新传播融合模式。深化“互联网 + 民族团结”传播模式,依托新媒体平台开展政策理论宣传教育,挖掘整理宁城县各民族交往交流交融的历史故事,推出线上展播等内容。实施文化浸润工程,推动创作一批以民族团结为主题的文艺作品,增进各民族文化认同感、归属感。
3.筑牢风险防范屏障,维护民族团结和社会稳定
以铸牢中华民族共同体意识为主线,树立总体国家安全观,坚持底线思维和问题导向,巩固“上下联动、部门协同、属地管理”工作格局,切实维护社会稳定。完善风险防控体系。健全民族领域风险监测预警与隐患管理制度,加强跨部门信息共享和协同处置能力,提升网络舆情研判与引导能力。依托基层网格化管理,定期排查影响民族团结的苗头性、倾向性问题,做到早发现、早处置。强化法治保障力度。依法治理民族事务,坚决打击煽动民族歧视、破坏民族团结的言行。开展“民族法治宣传周”等活动,加强法治宣传教育,增强各族群众的法治观念,引导群众自觉维护民族团结。健全应急处置机制。完善民族领域应急处突工作预案,提升应急响应与处置能力,切实筑牢祖国北疆安全稳定屏障。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县民族事务委员会本级2026年度收入、支出预算总计218.06万元,与上年相比收、支预算总计各增加了21.86万元,增加10.02%。其中:
(一)收入预算总计218.06万元。包括:
1.本年收入合计218.06万元。
(1)一般公共预算拨款收入218.06万元,与上年相比增加21.86万元,增长10.02%。主要原因是人员工资及保险金额的增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计218.06万元。包括:
1.本年支出合计218.06万元。
(1)一般公共服务(类)支出172.70万元,主要用于人员工资及公用经费等。与上年相比增加29.22万元,增长16.92%。主要原因是人员工资的增加。
(2)社会保障和就业支出24.56万元,主要用于人员养老保险的支出。与上年相比减少10.49万元,降低42.71%。主要原因是三名遗属人员工资调整到一般公共服务类中支出。
(3)卫生健康支出8.12万元,主要用于人员医疗保险的支出。与上年相比增加1.23万元,增长15.15%。主要原因是人员工资变化引起的缴费基数的变化。
(4)住房保障支出12.68万元,主要用于人员住房公积金的支出。与上年相比增加1.91万元,增长15.06%。主要原因是工资基数有所增加。
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
宁城县民族事务委员会本级2026年度收入预算总计218.06万元,包括本年收入218.06万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入218.06万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会本级2026年支出预算合计218.06万元,其中:
基本支出218.06万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县民族事务委员会2026年度财政拨款收、支总预算218.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加了21.86万元, 增加10.02%。主要原因是人员工资及保险金额的增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会2026年一般公共预算财政拨款支出预算218.06万元,与上年相比增加了21.86万元, 增加10.02%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为172.70万元,与上年相比增加29.22万元,增长16.92%。其中:
1.民族事务(款)行政运行(项)。年初预算120.15万元,与上年相比增加52.11万元,增长43.37%。变动原因:主要原因是行政运行款中包含项目资金30万元,三名遗属人员工资11万元,人员工资较上年有所增长。
2.民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算0万元,与上年相比减少30万元,减少100%。变动原因:减少专项列支。
3.民族事务(款)事业运行(项)。年初预算52.55万元,与上年相比增加7.11万元,增长13.53%。变动原因:主要是因为事业人员工资有所增长。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为24.56万元,与上年相比减少10.49万元,降低42.71%。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算6.86万元,与上年相比减少13.14万元,降低191.55%。变动原因:主要是因为遗属人员工资在行政运行中列支。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算17.25万元,与上年相比增加2.6万元,增长15.07%。变动原因:工资基数变动。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.45万元,与上年相比增加0.05万元,增长11.11%。变动原因:工资基数变动。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为8.12万元,与上年相比增加1.23万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算4.09万元,与上年相比增加0.83万元,增长20.29%。变动原因:工资基数变动。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.03万元,与上年相比增加0.39万元,增长9.68%。变动原因:工资基数变动。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为12.68万元,与上年相比增加1.91万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算12.68万元,与上年相比增加1.91万元,增长15.06%。变动原因:工资基数有所变化。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算218.06万元,其中:
(一)人员经费142.17万元。主要包括:基本工资103.67万元、养老保险17.25万元,医疗保险8.12万元,社会保险0.45万元,住房公积金12.68万元。
(二)公用经费56.63万元。主要包括:办公费11.8万元、印刷费12.2万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费0.3万元、劳务费21万元、工会经费1.33万元、其他交通费用4万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.3万元,占100%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元,比上年预算增加0万元,增长0%; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不涉及。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不涉及。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不涉及。
3.公务接待费预算支出0.3万元,比上年预算增加0万元,主要原因未有增加。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会2026年度国有资本经营预算支出0主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会2026年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会2026年机构运行经费预算支出56.63万元,与上年相比增加29.33万元,增长51.79%。主要原因是:减少项目开支30万元,增加了基本支出的民族宣传工作的维护费用。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县民族事务委员会2026年政府采购支出预算总额9万元,其中:拟采购货物支出1万元、拟购买服务支出8万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县民族事务委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0 %。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:卢思宇 联系电话:15047608272
第五部分 单位预算表
详见附表:部门预算12张表
附件:
部门预算公开表.xlsx

