目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年主要工作任务及目标
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
中共宁城县委员会宣传部是中共宁城县委员会主管的全县宣传思想和意识形态工作管理部门。
(二)部门主要职责
(1)落实宣传思想文化工作政策,拟定全县宣传思想文化事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照中央、自治区党委、市委和县委统一部署,协调县直宣传文化系统各部门之间的工作。
(2)统筹指导全县党的意识形态工作,贯彻落实中央、自治区党委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(3)统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,协调推进马克思主义理论研究和建设工作,协调指导全县哲学社会科学工作。
(4)负责规划组织全县思想政治工作,统筹协调推进基层思想政治工作,做好学校、企业等重点领域思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,配合县委组织部做好党员教育工作。
(5)统筹分析研判和引导社会舆论,组织开展重大主题宣传活动,指导协调各新闻单位,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(6)管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。指导协调全县“扫黄打非”工作。
(7)统筹指导全县网络安全和信息化工作,负责全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设与管理。
(8)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,指导协调全县重大文化活动,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(9)贯彻落实上级广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,制定全县广播电视领域事业发展规划,组织实施推进全县广播电视公共服务体系建设,指导监督全县广播电视重点基础设施建设,协调推动全县广播电视领域产业发展,负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责全县广播电视设施建设工作的安全生产监管。
(10)组织制定全县广播电视科技发展规划并组织实施,负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导, 推进全县应急广播体系建设,指导协调全县广播电视系统安全播出、预防处置和保卫工作。
(11)负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动。
(12)对新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
(13)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(14)统筹指导全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟定宁城县对外宣传总体规划和措施。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(15)统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直部门和各镇乡街的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。统筹我县重大问题对外宣传口径。
(16)承担与外国政府新闻管理机构、主要媒体和智库的联系沟通工作,会同有关部门做好境外记者来宁城县采访事务方面的工作。组织开展新闻领域交流与合作。
(17)制定全县精神文明建设规划,组织落实社会主义核心价值观建设和精神文明建设工作,推动开展群众性精神文明创建活动,指导推进公民道德建设,组织开展道德模范等先进典型评选表彰和学习宣传工作。
(18)受县委委托,会同县委组织部管理新闻、出版、广电和互联网信息等宣传文化单位领导干部。依据有关规定对镇乡街党委宣传委员的任免提出意见。负责宣传文化单位重要宣传舆论阵地和重要岗位股级干部管理。负责组织全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(19)承担县委网络安全和信息化委员会的日常工作。
(20)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,中共宁城县委员会宣传部部门预算包括:部本级预算。
(一)中共宁城县委员会宣传部部门机构及人员基本情况
中共宁城县委员会宣传部本级预算单位共有1家。其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。
本部门无下属单位。
2025年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数 26人,其中:行政编制11人,事业编制13人,参公编制2人。截止2024年12月底实在职26人,其中:行政编制10人,参公事业人员2人,事业编制13人。离退休5人,其他人员1人。
(二)中共宁城县委员会宣传部部属单位设置情况
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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中共宁城县委员会宣传部本级 |
财政拨款的行政单位 | |
三、2025年主要工作任务及目标
宁城县委宣传部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,以铸牢中华民族共同体意识为主线,努力推动全县宣传思想文化工作再上新台阶。
一是多措并举提升宣传水平。加大选题策划力度,做好我县经济社会发展、乡村振兴、招商引资等重点工作的对外宣传工作。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神,结合实际宣传好我县落实“五大任务”,实施“六大工程”,全方位建设模范自治区等工作。充分利用户外LED大屏、建筑围挡、灯杆道旗、擎天柱等宣传阵地,紧紧围绕县委、政府中心工作,结合重要时间节点、重大主题开展社会宣传,持续推进全民国防教育。
二是大力推进精神文明建设。大力开展各类“关爱未成年人”主题活动和“我们的节日”、文明行动等主题实践活动。深入挖掘百姓身边的好人好事,大力学习宣传先进典型,用身边的榜样来影响、带动群众,切实做到“身边人讲好身边事,身边事带动身边人”。围绕理论宣讲、移风易俗、文明实践活动等工作,强化亮点特色挖掘培育,统筹调度优势资源助扶持力,让典型充分发挥示范效应,形成先进建样板,后进赶先进工作格局,以点带面打造我县文明实践示范带。
三是推动文化文艺繁荣发展。高质量推进“北疆文化”建设,结合重大节庆时间节点,策划开展好新春秧歌会、村晚、农民丰收节、文化旅游节等群众文化活动,切实丰富群众精神文化生活。举办宁城·紫蒙湖冬捕旅游文化节、冰钓大赛、宁城第七届冰雪嘉年华等活动,持续促进文化旅游融合发展。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年度收入、支出预算总计539.2万元,与上年相比收、支预算总计各减少57.15万元,降低9.58%。其中:
(一)收入预算总计539.20万元。包括:
1.本年收入合计539.2万元。
(1)一般公共预算拨款收入539.2万元,与上年相比减少57.15 万元,减少9.58 %。主要原因是主要原因是我单位执行零基预算要求,部门预算工作经费及项目经费较上年有所压减。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计539.2万元。包括:
1.本年支出合计539.2万元。
(1)一般公共服务(类)支出430.86万元,主要用于“机构运转、全县报刊费、对外宣传、组织举办道德模范评选、传统文化论坛、文明实践中心活动等”方面支出。与上年相比少61.22万元,降低12.44 %。主要原因是我单位执行零基预算要求,部门预算工作经费及项目经费较上年有所压减。
(2)社会保障和就业(类)支出60.18万元,主要用于单位职工社会保障和就业支出。与上年相比增加8.26万元,增长15.91%。主要原因一是2025年开始离退休人员单位代发部分工资,二是由于工资普调及保险基数上涨。
(3)卫生健康(类)支出18.79万元,主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比减少0.49万元,降低2.54%。主要原因是人员调动等原因导致保险总金额减少,2025年人数较2024年减少1人。
(4)住房保障(类)支出29.37万元,主要用于单位职工住房保障支出。与上年相比减少3.69万元,降低11.16%。主要原因是2025年人数较2024年减少1人。
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年收入预算总计539.2万元,包括本年收入539.2万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入539.2万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入 0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年支出预算合计539.2 万元,其中:
基本支出528.2万元,占97.96 %;
项目支出11万元,占2.04 %;
事业单位经营支出0万元,占0 %;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年度财政拨款收、支总预算539.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少57.15 万元,减少9.58%。主要原因是我单位执行零基预算要求,部门预算工作经费及项目经费较上年有所压减。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算539.2万元,与上年相比减少57.15万元,降低9.58%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为430.86万元,与上年相比减少61.22万元。其中:
1.宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算287.43万元,与上年相比减少47.52万元,增长14.19%。变动原因:我单位执行零基预算要求,部门预算工作经费及项目经费较上年有所压减。
2.宣传事务(款)事业运行(项),年初预算132.42万元,与上年相比减少24.71万元,降低15.73%。变动原因:2024年在职转退休2人,导致2025年初预算人数比2024年减少。
3.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算11万元,与上年相比增加11万元,增长100%。变动原因:本部门有1名其他人员,以前年度在行政运行项列支,本年度改由其他宣传事务支出列支,所以此款项增加。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为60.18万元,与上年相比增加8.26万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算19.11万元,与上年相比增加12.55万元,增长191.31%。变动原因:2024年在职转退休2人,导致2025年初预算人数比2024年减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算39.94万元,与上年相比减少4.14万元,降低9.39 %。变动原因:2024年在职转退休2人,导致2025年初预算人数比2024年减少。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.13万元,与上年相比减少0.16万元,降低12.40%。变动原因:2024年在职转退休2人,导致2025年初预算人数比2024年减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为18.79万元,与上年相比减少0.49万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算8.2万元,与上年相比减少0.78万元,减少8.69 %。变动原因:2024年在职转退休2人,导致2025年初预算人数比2024年减少。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.59万元,与上年相比增加0.28万元,增加2.72 %。变动原因:工资普调及每年保险基数调整。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为29.37万元,与上年相比减少3.69万元。其中:
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算29.37万元,与上年相比减少3.69万元降低11.166 %。变动原因:2024年在职转退休2人,导致2025年初预算人数比2024年减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算528.2万元,其中:
(一)(一)人员经费343.26万元。主要包括:基本工资234.92万元、机关事业单位基本养老保险39.94万元、职工基本医疗保险缴费18.79万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金29.37万元、退休费19.11万元。
(二)公用经费184.93万元。主要包括:办公费64.13万元、印刷费12万元、邮电费1.7万元、差旅费8万元、会议费5万元、培训费6万元、公务接待费9.2万元、劳务费2万元、委托业务费60万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.2万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0 %;公公务用车购置及运行维护费支出4万元,占30.30%;公务接待费支出9.2万元,占69.70%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.2万元,比上年预算增加0万元,增长0 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项。
(2)公务用车运行维护费预算支出4万元,比上年预算增加0万元,主要原因预算无变动。
3.公务接待费预算支出9.2万元,比上年预算增加0万元,主要原因预算无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年预算安排项目1个,项目预算总金额11万元。其中,财政本年拨款金额 11万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年机构运行经费预算支出184.93万元,与上年相比减少21.79万元,降低10.54 %。主要原因是:主要原因是主要原因是我单位执行零基预算要求,部门预算工作经费及项目经费较上年有所压减。
十二、政府采购支出预算情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门2025年政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
中共宁城县委员会宣传部部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算539.2万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:程雨龙 联系电话:18147628881
第五部分 部门预算表
详见附表:部门预算12张表
附件:
宣传部2025部门预算公开表 (8).20250210093334764.xlsx

