2025年度宁城县天义镇城关卫生院
公开报告
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
宁城县天义镇城关卫生院属于非营利性一级公益一类全额事业单位,主要职能是为辖区为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 医疗常见病多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 合作医疗组织与管理 卫生监督与卫生信息管理。
主要职责:提供基本医疗服务:卫生院为社区居民、农村居民提供基本的医疗服务,如疾病的诊断和治疗、常见病、多发病的防治等。开展公共卫生工作:卫生院需积极参与公共卫生工作,如预防接种、健康教育、疫情监测、传染病防控等。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工,本内设机构包括内科、外科、妇科、儿科、检验科、放射线科、超声科等科室。机构编制人数67人,实有在编人数59人,其中:卫生技术人员57人。其中正高级人员2人,副高级人员15人;中级职称人员22人;初级职称人员18人,工人2人。
本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宁城县天义镇城关卫生院 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
(一)预算管理方面
严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及预算管理规定办事,执行了2024年预算内各项工作,完成了2024年部门预算报表及行政事业单位绩效管理的实施方案。按要求完成了部门预算“二上二下”的编报工作和对单位预算执行情况分析,及时向领导汇报预算执行情况、分析资金的缺口及存在的问题,并拿出相应的处理意见供领导决策。熟练掌握并运行了预算一体化系统业务,在预算执行的过程中我们克服重重困难较好地完成了全年预算管理的任务,保证了单位本年度收支平衡。
(二)财务管理方面
严格按照国家有关法律、法规及宁城县财政局和卫健委有关财务制度、财务法规、规章制度办事,严格按照会计法、国库资金管理办法,财务制度办事,所管理的账目经得起各项检查。在财务工作中,我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。继续使用用友财务软件系统,实施了会计双分录的记账模式,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。在安排经费支出时,分轻重缓急,既保证常规工作需要,又保障重点支出所需;既体现实际工作需要,又考虑财力可能,合理安排支出。
(三)资产管理、政府采购管理及合同管理的工作
1、严格按照国家有关国有资产、政府采购管理办法的规定完成所里资产管理、政府采购管理工作。十月份把原国有资产数据在外网成功迁移到预算一体化系统里,数据完全一致,对新增和报废资产及时作好财务下账处理,对按照国家相关规定处置的资产及时入账。为加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账,公物私用及其他违规违纪问题。
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宁城县天义镇城关卫生院 2025年度收入、支出决算总计均为 1586.35万元。与年初预算相比,收、支总计各增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:调整年初预算数;与上年决算相比,收、支总计各增加 382.19万元,增长 31.74%。其中:财政拨款增加657.77万元,事业收入减少275.58。
(一)收入决算总计 1586.35万元。包括:
1.本年收入决算合计 1586.35万元。与上年决算相比,增加(减少) 382.19万元,增长(下降) 31.74%,变动原因:财政拨款增加657.77万元,事业收入减少275.58。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 1586.35万元。包括:
1.本年支出决算合计 1586.35万元。与上年决算相比,增加 382.19万元,增长 31.74%,变动原因:财政拨款增加657.77万元,事业收入减少275.58。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:……。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:……。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院 2025年度本年收入决算合计 1586.35万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入 657.77万元,占 41.46%;
政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
上级补助收入 0万元,占 0%;
事业收入 928.58万元,占 58.54%;
经营收入 0万元,占 0%;
附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
其他收入 0万元,占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院2025年度本年支出决算合计 1586.35万元,其中:
基本支出 1586.35万元,占 100.00%;
项目支出 0万元,占 0%;
上缴上级支出 0万元,占 0%;
经营支出 0万元,占 0%;
对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁城县天义镇城关卫生院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 657.77万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 0万元,增长 0%;与上年决算相比,收、支总计各增加 657.77万元,增长 100%,变动原因:上年度财政拨款由主管部门统一填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 657.77万元。与年初预算 657.77万元相比,完成年初预算的 100.00%。
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加 0万元。
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
(二)公共安全(类)
公共安全(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加 0万元。
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加 0万元。
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 657.77万元,与年初预算相比增加 0万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
……
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加(减少) 0万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 657.77万元,其中:
(一)人员经费 647.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费 10.00万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0万元,其中:
(一)工资福利支出 0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出 0万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
(三)资本性支出 0万元。主要包括:房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
宁城县天义镇城关卫生院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务接待费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元,支出决算 0万元,与预算差异原因无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
宁城县天义镇城关卫生院2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占 0%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助少数民族语电影译制(项)支出0万元,不存在此项内容。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:不存在此项内容。其中:
(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,不存在此项内容。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院 2025年度公用经费支出决算 579.55万元,与上年决算相比,增加(减少) -494.61万元,增长(下降) -46.05%,变动原因::调整年初预算数。
十二、政府采购支出决算情况说明
宁城县天义镇城关卫生院2025年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,无此项支出。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县天义镇城关卫生院截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆1 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是救护车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
宁城县天义镇城关卫生院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;
组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元,0其中,对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
宁城县天义镇城关卫生院2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共0个项目的绩效自评结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:金晶 联系电话:0476-4261705-
附件:
86150429194012--宁城县天义镇城关卫生院.xlsx

